爲加快推進內部控制體系更新完善工作,統籌協調解決內控程序修改過程中存在的問題,綜合辦公室牽頭自3月16日開始對各部門提交的內控程序文件進行逐一審核,帶領各部門分析流程中的關鍵風險控制點,討論改進相關流程及程序,嚴把審核質量關,打通關鍵環節,確保公司內控體系更新完善工作落到實處,產生實效。下步綜合辦公室將持續督促各部門按審核討論結果,以問題爲導向,以“業務要求具體合理,工作流程清晰順暢”爲工作主線,按時間節點及計劃目標完成各階段工作內容,形成公司最終完整、有效的內控程序文件,爲增強公司抗風險能力,促進公司高質量發展提供保障作用。